大张小学财务管理工作自查报告
大张中心小学财务管理自查自纠情况报告
为了进一步加强学校财务管理,规范财务行为,杜绝学校财务违法违纪事件发生,结合当前正在开展的“强风素纪提质量”活动,为更好地提高财经使用效益,完善财务监督,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,促进学校工作能更好更快地开展。按照上级要求,我校成立了财务自查自纠领导小组,在本校内开展了财务自查自纠活动,具体做法如下:
(一)动员部署
1、制定实施方案,学校成立了自查自纠领导小组 ,召开“财务规范化检查”活动会议。会议研究“财务规范化管理”活动的开展,做到责任到人,明确要求。
2、宣传发动。校长组织领导小组成员认真学习关于“财金管理制度”的有关文件精神,开展以“财务规范化检查”为主题的专题会,使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求,提高思想认识,积极自觉地参与活动。
(二)组织实施
1、自查自纠。学校认真对照《齐河县中小学校财务管理情况自查自纠表中的 6 个重点问题,全面、客观地分析现状,认真开展自查自纠,撰写自查报告。
2、重点整改。学校根据督导检查的结果,针对还存在的问题,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落实整改责任,切实解决实际问题。
(三)分析总结
按照上级规定,学校按要求通过深入自查,学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行,做到了收入、支出全部纳入教办统一核算,没有侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,更未设任何形式的“小金库”。具体体现如下:
1、按照上级财务管理的有关政策和法规,学校有严格的财务及财产管理制度,并做到了责任到人,落实到位,没有违规操作的现象。
2、收费方面,除按照上级规定的最的低标准:收取幼儿园每人每月 100 元的保育费外,对 1-4 年级学生,除了收取保险费、作业费、教辅及二类教材代收费外,不但没有收过任何费用,而且代收费按时结算,多退少补。
2、严格按照财上级有关要求和学校实际进行了学校收支预算,因学校需要而购置或使用的,都要通过校委会决定并报请教办领导审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出,都附有合同、结算表及相关材料。
4、严格执行支出审批制度,所有大额支出都事前召开了教代会通过后,方可开展工作,学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告,并获得了通过,接受财经审查小组的监督。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户,严格执行了“收支两条线”,所有款项没有出现公款私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰,手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。
8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。
通过工作组认真细致的清理检查,目前虽然尚未发现违规违纪的现象,不过还存在着以下问题:
1、理财小组参与度不够高,除大型预算及及常规支出外的一些小型支出关心和了解的较少。
2、能做到定期公开每月报账明细,但对一些大额支出公示明细不及时。
(四)、整改措施
1、严格财务管理制度,无论预算、收入和支出,要求理财小组全程参与和管理。
2、无论大小支出和收入项目,要及时准确地进行财务公开。
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