个人金融业务自查x:保险公司风险排查自查报告
支行二○一六年
第三季度个人金融业务自查报告
为有效防范金融风险,逐步巩固工作成果,持续推进个
人金融业务健康有序发展,根据总行内控检查计划要求,我
支行成立检查小组对我支行展开电子银行、自助设备、理财
业务的自查工作。
一、自查时间
全面自查时间: 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 7 日。
二、检查对象
支行
三、检查区间及检查业务范围
2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日发生的个人金融业
务,含电子银行业务、自助设备业务、理财业务。
四、成立自查小组
为保证个人金融业务检查工作顺利开展,我支行成立个
人金融业务检查工作小组,统筹安排部署个人金融业务检查
活动。
五、自查内容
(一)电子银行业务检查
1、企业网上银行开立、变更、注销、下挂情况
对公客户在开立、变更、注销、下挂时,客户提供的营
业执照副本、法人身份证、操作员及主管身份证均为原件,
拿公章、财务章、法人章来我行方能办理此业务。复印件均
加盖公章、核对相符章及经办柜员名章,身份证复印件齐全
且打印联网核查结果。申请表填写正确、完整,客户扣章及
我行扣章齐全、清楚,无漏章、押章情况。非法人办理的,
均有授权委托书。企业网银的资料按日期进行排序,资料齐
全,专夹保管。
2、个人电子银行注册、使用、注销情况
客户在开立电子银行注册和注销时,必须本人持本人身
份证来网点柜台办理,身份证均打印核查结果,翻看柜员传
票查看申请表填写正确、完整和我行的签章齐全,无涂改漏
章问题。
3、U 盾及动态口令牌保管和交接情况
我行每周三去分行领重控, U 盾及动态口令牌为重要凭
证之一,纳入重要空白凭证管理。查看核心系统和实物,凭
证的账实相符,翻看柜员传票,均有客户签字。已批的企业
网银领回后,均入保险柜管理,专人保管,客户领走时,需
主管和操作员双人持身份证原件领取企业网银,如其中一个
人不能来的,需代理人持身份证出授权书领取。并填写《网
银交接登记簿》
(二)自助设备巡检
1、《自助设备重要事项登记簿》的各项内容填写正确,
时间连续。
2、调阅加钞录像,操作人员操作合规。
3、检查自助设备传票,现金账实相符,账账相符;现
金调拨经会计主管批准。
4、会计主管每月对自助设备库存进行检查;主管行长
每季对自助设备库存进行检查。
5、查看登记簿及调阅录像,安保人员巡检合规, 《日间
巡检登记簿》记录无误。
6、查看柜员交接登记簿,支行及小微支行自助设备管
理员、复核员符合轮岗制度。
7、查看自助设备钥匙及密码保管情况,设备钥匙及密
码符合相关规定。
8、轧账单、流水纸保管连续合规。
9、安全防范合规,自助区外部监控视频连续清晰,附
近无虚假通知或告示。
(三)理财业务检查
1、人员配备情况
为确保个人理财业务的合规销售,支行配备了专职理财
销售人员,销售人员均已通过总行理财销售上岗资格的考
试,其中部分人员已取得银行业从业人员资格证书。个人理
财业务人员每年参加培训时间符合规定,不少于 20 小时。
2、理财业务宣传情况
支行宣传折页、海报、 LED等理财宣传内容,语言表述
真实、准确和清晰,不存在虚假记载、误导性陈述或者有重
大遗漏,不存在夸大或者片面宣传理财产品,没有违规使用
安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险
等与产品风险收益特性不匹配的表述,不存在使用夸大过往
业绩的表述等使客户忽视风险的情形;理财销售区域已在醒
目位置提示客户“理财非存款,产品有风险,投资需谨慎” 。
3、销售流程
通过调阅理财业务的录音录像看到理财销售人员在销
售时均已进行证件及人员的审核,确认为本人购买,并提醒
客户阅读销售文件,特别是风险揭示书和权益须知,对客户
提出的疑问进行解答,让客户在充分了解产品的基础上做出
选择。
、资料填写及印章保管
通过翻阅及检查理财销售资料发现理财产品的《理财客
户风险评估问卷》 、《个人理财产品申请书》 、《风险揭示书》 、
《个人理财产品协议书》填写内容清晰完整。其中《理财客
户风险评估问卷》中有勾画年龄区间与真实年龄不符的现
象,已进行改正。
理财资料均按期做好目录,按月进行装订,统一保管。
支行已建立理财业务受理章的交接表,每次交接均有记
录。印章在上班期间入抽屉保管,午间休息离开时入保险柜
保管。由于近期保险柜损坏,暂时入抽屉上锁保管。
通过自查,我支行主要存在以下问题:
销售人员对《理财客户风险评估问卷》的审核还不够
仔细,今后严格认真审核客户填写资料, 保证资料准确无误。
理财专柜保险柜已坏,印章暂时入抽屉保管,尽快修理保险柜,保障印章安全。
** 支行
2016 年9月07日
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